Az ügyfélkapus adatokkal történő bejelentkezés után megkapod a figyelmeztetéseket: Ezt követően fogod látni, hogy minden részhez kapsz segítséget, mi mit jelent: Aztán meg kell jelölnöd, hogy mi a vállalkozás fő tevékenysége, más néven TEÁOR kódja. Ehhez nagy segítség a google 🙂 Arra kell figyelned, hogy bizonyos tevékenységek esetében a jogszabályok előírják a szakmai végzettség meglétét! Például, nem választhatod ki a könyvelést/adótanácsadást úgy, hogy nem rendelkezel mérlegképes könyvelői/adótanácsadói végzettséggel stb. A főtevékenység után felvehetsz még melléktevékenységeket is, sokan előre felvesznek sok mindent, ennek nem látom sok értelmét, később is bővítheted. Most következik az adózás rész. 🙂 Na, most itt írnak olyanokat, ami az egyszerű halandó számára nem biztos, hogy érthető lesz. Bár itt is minden lehetőséghez kapsz segítséget (i-betű), de még így sem biztos, hogy érteni fogod. Lesz olyan lehetőség, ahol két lehetőséget kell együttesen kiválasztani ahhoz az adózáshoz, amit szeretnél.
Az 50. 000 forint adót úgy számolják el, mintha az adott személy bruttó keresete havi 94. 400 forint lenne. Természetesen választható magasabb adózás is, abban az esetben a havi kötelezettség 75. 000 forintra emelkedik, a bruttó kereset összegét pedig 158. 400 forintnak tekintik. KATA-s egyéni vállalkozás indítása - lépésről lépésre 1. Okmányiroda – vállalkozás indítása Az első lépés az Értesítés. Régen ezt hívták vállalkozó igazolványnak – ez az az igazoló irat, amit kiváltást követően a vállalkozó megkap. Ennek megszerzésére az okmányirodában van lehetőség a következő dokumentumok segítségével: személyi igazolvány, lakcímkártya, és bizonyos esetekben erkölcsi bizonyítvány. Az okmányirodában ezen kívül ki kell választani a vállalkozás tevékenységi körét is, jó hír, hogy akár több melléktevékenység is választható. Amire nagyon kell figyelni: bizonyos tevékenységi körök szakképesítéshez kötöttek, míg vannak olyanok is, amelyek engedélykötelesek – ezeknek érdemes utánanézni, vagy esetleg telefonon a 1818-as telefonszámon előre tájékozódni.
Itt már tisztában kell lenned azzal, mit ért a jog pl. "az általános szabályok alatt" résznél. Fontos, hogy ne jelölgess össze-vissza, mert bizonyos adózási formákon nem lehet utólag változtatni. Ilyen, ha áfássá teszed például a lakáskiadást. Nincs mód a "visszacsinálásra", akkor bizony 5 évig áfásan adod ki a lakást. ha nem vagy biztos, inkább kérj meg könyvelőt, hogy mit válassz ki. De a legtöbb esetben szinte semmit nem kell jelölnöd. (Amit kell, azt mutatom. ) Ha nem akarsz áfás lenni, akkor értelemszerűen alanyi adómentesség választása: Közösségi adószám akkor kell, ha külföldre is értékesítesz: Még egy kis adó: És a KATA rész. Főállású KATA-snak akkor minősülsz, ha nincsen heti 36 órát elérő munkaviszonyod. Itt tudod kiválasztani, hogy szeretnél-e magasabb összegű KATA-t fizetni. Ha rám hallgatsz, akkor nem. Nem fogsz annyival több nyugdíjat kapni, inkább fektesd be azt a pénzt a tőzsdén (értelmesen), illetve takarítsd meg államkötvényekben vagy forgasd vissza a vállalkozásodba.
Áfa alanyi mentesség? Ilyenkor 12 millió forintig adómentesen adhat számlát, azonban, ha átlépi a 12 millió forintot, plusz 40%-kal kell adóznia. KATA? (Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója) Egyéni vállalkozók esetében ez a legköltségtakarékosabb. Adószám A vállalkozás kap a NAV-tól egy külön adószámot. Ez természetesen nem egyezik meg a magánszemély adóazonosítójával. Ezt az adószámot levélben fogja megkapni, a székhelyre. Vállalkozói igazolvány A vállalkozói igazolvány kiváltása 10. 000 forint. Azonban napjainkban már nem kötelező például az egyéni vállalkozóknak ezt kiváltani, mert a hatóságok nem kérik,. Minden ügyintézés már végezhető elektronikusan, ahol nem kérik a papír alapú vállalkozói igazolványt. Kamarai tagság Az egyéni vállalkozóknak is kötelező a székhely szerint tagnak lenni egy illetékes kereskedelmi és ipari kamaránál. Ez évi 5. 000 forint költséget jelent. Iparűzési adó Ha vállalkozását bejelentette, be kell jelentenie az adott önkormányzat adóosztályán is az iparűzési adó miatt.